7月9日上午,公司召开内部审计工作研讨会,公司纪委书记张志鹏出席会议并讲话,公司内部审计部门相关人员、各单位(部门)合规管理员、科研项目负责人代表等共计34人参会。
会议通报了2023年内部审计工作整改情况和2024年内部审计工作进度,宣贯了《内部审计管理规定》相关整改流程和时限要求。2024年共审计16个科研项目,对其中未发现问题的2个项目的负责人提出了表扬。会议还结合风险提示函流程运行以来的成效和不足,宣贯了《全面风险管理制度(试行)》中有关风险管理部门和职能部门的风险管控职责。各单位(部门)就风险提示函流程的优化方向提出若干建议。
会议重点围绕2024年科研项目内部审计中发现的8个问题类型展开研讨。结合具体的问题示例,业务单位相关人员提出实际工作中遇到的流程提报或制度适用方面的困惑,资产财务部、科技发展部等职能部门从各自分管职能领域予以细致解答。经过充分讨论,参会人员就各类问题的形成原因和处理方式均形成了一致意见。
张志鹏指出,本次会议既是一次内部审计方面的研讨会,也是公司纪委的一次监督推进会,显著提升了工作效率,有效推进了内部审计工作的顺利进行。纪检工作和审计工作的主要目的都是通过不断地监督和提醒,探求问题背后的深层次原因,各单位要客观认识纪检、审计、法律、风险等领域工作的性质,提高合规风险意识,积极接受审计整改,作 最大努力避免同类审计问题再次发生。